為實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標,推動公司合規內控管理體系建設,10月12日,市城投公司召開合規內控管理手冊編制討論會,公司審計法務部、綜合管理部、紀檢監察室以及法律顧問參加會議。
會上,公司審計法務部從搭建手冊框架、組織手冊編寫、推進手冊成稿等方面總結了2024年合規內控管理手冊編制工作情況,并就接下來的內控審計和手冊完善工作進行簡要匯報。接著,與會人員根據市國資委合規內控建設工作要求,并結合公司實際,對手冊文稿中各項業務流程的流程操作圖、控制目標、風險評估標準、合規評價標準等進行逐一討論,提出完善意見。
會議指出,今年以來,公司聚焦合規內控管理,將編制合規內控管理手冊作為十大重點改革任務之一,手冊編制工作歷經9個月,內容包含引言、總章、各業務流程內控、內部控制缺陷認定標準等四部分,共有67個工作流程圖和控制目標、145條風險評估標準、135條合規評價標準,努力將合規內控要求融入業務、嵌入流程、落實到崗,促使公司依法合規開展各項經營管理活動。