2月17日,市城投公司召開內審整改推進會,公司審計法務部、紀檢監察室、工程采購部,所屬交投公司、國資公司、水投公司參加會議。
會上,審計法務部通報了2024年內部審計工作開展情況,并對審計過程中發現的問題進行梳理和總結。會議對下一階段審計整改工作進行安排部署,并明確整改期限。
公司紀委副書記高曉運強調指出,一是各整改責任單位要提高認識,充分認識審計整改工作的重要性、緊迫性,按照整改時限逐一整改,對賬銷號,確保條條改到位、件件有落實;二是以前端控制、過程把控、事后閉環的工作思路,充分運用內審結果,及時建立完善管理制度,優化業務流程,并嚴格執行,從根本上堵塞制度漏洞;三是圍繞公司轉型改革核心布局,謀劃好2025年內審計劃,持續推動“紀審聯動”走深走實,形成整體監督合力,實現優勢互補,共同為公司高質量發展貢獻力量。